年度经费预算决算

当前位置: 首页 > 主要公开事项 > 财务管理 > 年度经费预算决算 > 正文

四川外国语大学2025年预算公开

发布时间: 2025-02-27 浏览次数:

一、单位基本情况

(一)职能职责

四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。学校现已发展成为以外国语言文学学科为主,文学、教育学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》《英语研究》等学术期刊。学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。

(二)单位构成

学校有全日制本科、硕士和博士研究生教育等多层次的办学体系,设有22个教学单位、1所附属中学和1所附属小学。学校开设有55个本科专业,其中外语专业26个(24个外语语种),另开设中外合作办学项目、联合学士学位项目、双学士学位项目、辅修学位项目等复合型办学项目专业,面向全国30个省、自治区、直辖市招收本科生,现有全日制在校生17000余人。

学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学和交叉学科等多学科协调发展。学校拥有博士学位授权一级学科1个,含二级学科13个;有硕士学位授权一级学科5个,含二级学科49个;有1个省级一流学科、9个省级重点学科;有专业硕士学位授权类别10个,含49个专业硕士学位授权领域;外国语言文学一级学科获批博士后科研流动站。学校现有4个国家级特色专业建设点、8个省级特色专业建设点、18个国家级一流专业建设点、27个省级一流专业建设点、18个省级一流专业立项建设项目;有1个国家级综合改革试点专业、2个省级综合改革试点专业;有12个重庆市“三特行动计划”项目特色专业、3个特色学科专业群。

学校坚持“人才强校”战略,全面实施师资队伍建设工程。现有教职工1223人,专任教师929人,其中高级职称占比为49.33%,博士占比为48.22%,一半以上拥有海外学习经历。学校现有享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教育工作者、全国模范教师、教育部外语专业指导委员会委员、省部级有突出贡献专家、省部级学术技术带头人及后备人选、重庆市英才计划、重庆市巴渝学者、重庆市教书育人楷模等人才184人次。在紧密结合学校学科特色、队伍特色的基础上,实施校级人才计划,构建涵盖近200人次的“嘉陵人才”支持体系,近年来新增市级及以上人才86人次。学校着眼融入国家战略、服务内陆开放、促进交流互鉴,大力推进新时代人才工作,创新人才团队建设,跨学科、跨院系组建多语种团队和区域国别团队,各类人才融通发展,为讲好中国故事、传播重庆声音、建设内陆开放高地、共建“一带一路”等持续贡献川外智慧力量。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数68210.11万元,其中:一般公共预算拨款37314.05万元,国有资本经营预算拨款9.52万元,财政专户管理资金16690.86万元,事业收入资金7100万元,其他收入资金7095.68万元;收入2024增加3215.84万元,主要是一般公共预算拨款增加1410.86万元国有资本经营预算拨款增加9.52万元,财政专户管理资金增加232万元,事业收入资金增加1030万元,其他收入资金增加533.46万元。

(二)支出预算2025年年初预算数68210.11万元,其中:一般公共服务支出75万元,教育支出59555.26万元,社会保障和就业支出5667.75万元,卫生健康支出1451.58万元,住房保障支出1451万元,国有资本经营预算支出9.52万元;支出2024增加3215.84万元,主要是基本支出增加1094.53万元,项目支出增加2121.31万元。

财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入37323.57万元,一般公共预算财政拨款支出37314.05万元,比2024年增加1510.86万元国有资本经营预算拨款支出9.52万元2024年增加9.52万元。其中:基本支出24501.06万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加1670.39万元,主要原因是薪级工资调增和绩效理论值调整,人均社保公积金及福利上涨;项目支出12812.99万元,主要用于各级学生资助、一流学科专业(群)建设、一流本科及特色专业建设、高层次人才引进及人才项目等重点工作,比2024年减少259.53万元,主要原因是根据学校教育发展规划需求调整资金支出结构

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

“三公”经费情况说明

2025三公经费预算97万元,与年持平。其中:因公出国(境)费用50万元,与年持平;公务接待费13万元,与年持平;公务用车运行维护费34万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1300万元:政府采购货物预算763万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算537万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款12812.99万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆11辆,其中实务保障2业务用车9辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入单位根据情况合理预计全部编入预算。

(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内年度预算执行结束时预算未全部执行或因故未执行下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:樊正齐      联系方式:023-65385217




上一条:没有了